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Lunes 21 Inicio curso:  “Dinámica Cuenta por Cuenta del PCGE y Formulación de Cuatro EE.FF. (Tratamiento Contable, Tributario, Laboral y Societario)”


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Se clausuró II Convención de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos

Con marcado éxito, hoy 23 de noviembre, en el auditorio del quinto piso de nuestra institución, se clausuró la II Convención de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos” bajo el lema “Retos y desafios del control interno ante  riesgos financieros y de gestión”.
Este evento nacional que se realizó el 21, 22 y 23 de noviembre, fue el punto de encuentro de profesionales contables con la finalidad de obtener una visión de las mejores prácticas de control interno con la finalidad de fortalecer los sistemas administrativos que toda organización pública o privada, debe obtener para una gestión eficiente.
Los participantes se ilustraron sobre la estructura y los conceptos base para la elaboración e implementación del Sistema de Control Interno, el riesgo de fraude, la Ley Sarbanes Oxley y la administración y medición del riesgo operativo y financiero en las organizaciones del sistema financiero y entidades públicas.  
Los expositores internacionales fueron: Isaac Carreño Álvarez, Socio de Auditoría de Deloitte (Venezuela) y Gerardo Herrera Perdomo, Socio Enterprise Risk Service de Deloitte (Colombia). Mientras que Sandra Mateus. Excecutive Secretary for VP IGNACIO GOMEZ Y CIA S.A. y Liliana Parada, Docente de postgrado en las Universidades del Desarrollo y de Chile, se dirigirán a los participantes, a través de teleconferencias.
Entre los expositores nacionales figuraron el Ing. Pedro Menéndez Richter, CPCC Nancy Young Chung, CPCC Carlos Yaipén Guevara, CPCC Alfonzo Muñoz Canales, Lic. Mercedes Auqui Cáceres y el Ing. Joaquín Valdivia Valladares.
Asimismo, participarán: CPCC Rafael López Abad, CPCC Numa Arellano Rubio, Ing. Francisco Giglio Mañoso, Econ. Luis Cachay Huamán, CPCC Dante Torres Martínez y el CPCC Víctor Taboada Allende.
Las conclusiones del evento, se incluyeron en un informe final que será remitido a las autoridades competentes con la finalidad de efectivizar que el control interno promueva acciones preventivas a la gestión de los recursos, bienes y operaciones del Estado que impidan actos de corrupción.

Fecha: 2013-11-23

Fuente: CCPL



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