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Lunes 21 Inicio curso:  “Dinámica Cuenta por Cuenta del PCGE y Formulación de Cuatro EE.FF. (Tratamiento Contable, Tributario, Laboral y Societario)”


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El control interno promueve acciones efectivas contra la corrupción

El control interno promueve acciones de cautela previa y simultánea a la gestión de los recursos, bienes y operaciones del Estado, para salvaguardar los activos y así impedir actos de corrupción que ahora son descubiertos posteriormente por las auditorías externas, explicó el CPCC Carlos Yaipén Guevara durante la conferencia inaugural de la II Convención de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos correspondiente a hoy 21 de noviembre.
De esta forma, se podrá garantizar la observancia irrestricta de los principios básicos del control, como son: el carácter técnico y especializado del control; autonomía funcional; legalidad; eficiencia, eficacia y economía; oportunidad; objetividad; materialidad; acceso a la información y participación ciudadana, indicó Yaipén Guevara.
Previamente, el representante de la Comisión Técnica, CPCC Camilo Pacheco Pacheco, manifestó que este evento nacional se constituye en el punto de encuentro de profesionales contables con la finalidad de obtener una visión de las mejores prácticas de control interno que conduzcan al fortalecimiento de los sistemas administrativos que toda organización pública o privada debe obtener para una gestión eficiente.
Declaró inaugurado esta Convención, el Director de Certámenes y Conferencias, CPCC Edgar Concha Masías, quien dio la bienvenida a los más de 200 participantes quienes obtendrán mayor información sobre cómo desde el marco internacional del modelo COSO, puedan ayudar a sus organizaciones en el manejo de los riesgos y generar respuestas oportunas.
Otros temas tratados, por la mañana, fueron “Los factores críticos de éxito en la implementación de la gestión de riesgos en el sistema financiero”, que estuvo a cargo del CPCC Dante Torres Martínez, ex funcionario de Mibanco y “Experiencia colombiana en la implementación del sistema de administración de riesgo de crédito, retos y oportunidades” a cargo de la expositora colombiana, Sandra Mateus,  quien se dirigió al auditorio a través de teleconferencia.
Las ponencias: Control Interno en las empresas del Estado, Ley Sarbanes Oxley y COSO 2013 y su aplicación, serán dictadas a partir de las 3 de la tarde.

Fecha: 2013-11-21

Fuente: CCPL



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